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老師,本月進項大于銷賬,有一部分勾選認(rèn)證了,勾選部分大于銷賬,還有一部分沒勾選,請問會計分錄怎么做?

84784991| 提問時間:2021 12/02 18:50
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
您好,沒有勾選的進項稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅
2021 12/02 18:52
84784991
2021 12/02 18:54
那勾選多的部分計入哪個科目?
小麗老師
2021 12/02 18:55
您好,勾選多的科目會出現(xiàn)應(yīng)交稅費的借方余額,可以作為留抵稅額
84784991
2021 12/02 18:59
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
84784991
2021 12/02 18:59
老師,是這樣嗎?
84784991
2021 12/02 19:00
可不可以把銷賬進項差額直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方
小麗老師
2021 12/02 19:01
您好,您是做的內(nèi)帳,前期確認(rèn)收入和采購業(yè)務(wù)時沒有確認(rèn)增值稅的對嗎。
84784991
2021 12/02 19:03
不是的老師,剛收到發(fā)票,上期沒有進項抵扣,開的發(fā)票全額交的稅
84784991
2021 12/02 19:04
這期開票少,進項就多了
84784991
2021 12/02 19:05
月末把銷賬進項差額直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方,這樣可以嗎?
小麗老師
2021 12/02 19:17
您好,可以的。計入未交增值稅的借方用于下期沖抵。
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