問題已解決

我的固定資產(chǎn)做憑證是時候錄錯,錄到其他科目了,然后折舊明細(xì)表我又錄上去了,現(xiàn)在兩個數(shù)對不上,要怎么解決

84785016| 提問時間:2021 12/02 16:20
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,紅沖了之前的分錄,重新做對了
2021 12/02 16:21
84785016
2021 12/02 16:33
是前兩個月錄錯的,怎么還沖?
森林老師
2021 12/02 16:48
同學(xué),你好,你可以把這衫錄的科目負(fù)數(shù)體現(xiàn),然后固定資產(chǎn)正數(shù)體現(xiàn),一正一負(fù)是平的,原來錯的科目減少了,固定資產(chǎn)增加了
84785016
2021 12/02 16:49
就是更正憑證了
森林老師
2021 12/02 16:51
同學(xué),你好,理解對的
84785016
2021 12/02 16:58
? 老師像那個資產(chǎn)負(fù)債表里面的那個制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本那些是可以結(jié)在那個管理費(fèi)用里面的,還是讓它一直在那?
森林老師
2021 12/02 17:07
同學(xué),你好,一直在的,如果完工正常他是會結(jié)轉(zhuǎn)的 借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用 借庫存? ?貸生產(chǎn)成本
84785016
2021 12/02 17:10
從三月份開始的,他一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀
森林老師
2021 12/02 17:17
同學(xué),你好,這個的問一下他原因,
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