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微信當(dāng)天收款5000元,第二天實際收到4985元,15元手續(xù)費,賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財務(wù)費用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:財務(wù)費用 這樣做賬對不對呢? 如果收到的手續(xù)費發(fā)票是普票該怎么做賬?

84784980| 提問時間:2021 12/02 15:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個是可以的 是普票直接全額計入財務(wù)費用
2021 12/02 15:31
84784980
2021 12/02 16:14
但是在當(dāng)月收到款項的時候,已經(jīng)把手續(xù)費計入了財務(wù)費用,次月開具的普票就不用做賬務(wù)處理了吧,或者說還有必要開普票嗎?
樸老師
2021 12/02 16:19
這個要開普票的哦
84784980
2021 12/02 17:25
如果次月開具普票,那發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)月手續(xù)費該怎么做賬呢
樸老師
2021 12/02 17:32
同學(xué)你好 計入財務(wù)費用就行了
84784980
2021 12/02 17:38
老師,我的意思是當(dāng)月計入財務(wù)費用,次月收到普票,發(fā)票該單獨裝訂保存還是怎么處理?
樸老師
2021 12/02 17:57
發(fā)票裝訂在上月財務(wù)費用分錄的后面
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