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我們是票務(wù)公司,有些客戶不需要行程單,讓我們開發(fā)票給他,那我們不就有增值稅要交嗎,然后這個行程單又不是自己公司員工還不能抵扣進(jìn)項稅,這樣的情況該怎么辦

84784958| 提問時間:2021 12/02 10:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這個你們開票交稅不就行嗎。
2021 12/02 10:55
84784958
2021 12/02 10:55
我們是第三方代訂公司,
84784958
2021 12/02 10:57
上游航空公司把客戶的機票行程單給我們了,但是客戶說要一張大發(fā)票不要行程單,那我們在開票我們不就要交稅了嗎
東老師
2021 12/02 10:59
那這個應(yīng)該是航空公司給你們開票才對啊。
84784958
2021 12/02 11:00
航空公司不給開發(fā)票,他們只提供行程單
東老師
2021 12/02 11:00
那這種情況的話,你們不應(yīng)該開票,應(yīng)該讓航空公司開票才對啊。
84784958
2021 12/02 11:01
關(guān)鍵就是航空公司不給票,只有行程單
東老師
2021 12/02 11:04
那你現(xiàn)在納稅是不是可以選擇差額納稅呢
84784958
2021 12/02 11:18
我們服務(wù)費都是單獨給客戶開專票的
東老師
2021 12/02 11:19
我覺得可以選擇差額征稅
84784958
2021 12/02 11:20
機票代理我們可以開具差額專票嗎?
東老師
2021 12/02 11:20
對,我覺得可以,因為你們這個不就是服務(wù)費才是你們的收入嗎,如果開票就確認(rèn)收入,你們不就太虧了。
84784958
2021 12/02 11:22
差額征稅不是只可以開普票嗎?
東老師
2021 12/02 11:22
對,這個只能開普票的
84784958
2021 12/02 11:23
好的,謝謝
東老師
2021 12/02 11:23
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了
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