問題已解決
老師您好!請問裝飾公司沒有人做預(yù)決算,我是以開票給對方后確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣可以嗎?
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速問速答你好。你好,食實(shí)物這樣處理也可以。
2021 12/01 15:55
84784967
2021 12/01 16:00
近幾年我們公司的項(xiàng)目都是跨區(qū)域經(jīng)營,對方又不要票,時間跨度幾年了工程尚未竣工,款也收到了一部分,這種情況一直不確認(rèn)收入可以嗎?老師!
玲老師
2021 12/01 16:08
這種情況沒開票也要確認(rèn)收入。
84784967
2021 12/01 16:21
老師,因?yàn)轫?xiàng)目沒完工,我按我現(xiàn)有的成本確認(rèn)一部分收入,確認(rèn)的這部分收入不開票可以嗎?就是不開票的話,增值稅進(jìn)項(xiàng)留底稅額一直掛著申報表上呢!怎樣處理比較妥當(dāng)呢老師!
玲老師
2021 12/01 16:29
按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入不開票也可以,但是要交稅。
84784967
2021 12/01 16:38
不開票的話是不是確認(rèn)收入的同時確認(rèn)銷項(xiàng)稅額?
84784967
2021 12/01 16:39
老師還有不開票的話,不能抵扣已經(jīng)認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是?
玲老師
2021 12/01 16:48
。符合收入確認(rèn)條件了。不開票就做無票收入正常也結(jié)轉(zhuǎn)成本。確認(rèn)銷項(xiàng)稅。
84784967
2021 12/01 17:01
老師,我就是困惑不通過稅控盤開票,銷項(xiàng)稅上傳不到稅局申報系統(tǒng),自然也抵扣不了進(jìn)項(xiàng),那這增值稅怎么反應(yīng)出來喲?
玲老師
2021 12/01 17:08
無票收入。填寫申報表一,進(jìn)項(xiàng)是填寫申報表二。這樣就抵扣了。這樣就抵扣了。
84784967
2021 12/01 17:14
好噠 多謝老師,太感謝您啦!
玲老師
2021 12/01 17:15
不客氣,問題解決,請好評。
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