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請問:單位收到個人交來現(xiàn)金,然后全部用來繳納社保,分錄該怎么做呢?
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速問速答你好,這個就是**你們單位的社保嗎?
2021 12/01 14:53
84785033
2021 12/01 14:56
嗯,類似**,職工要補繳社保,單位不給承擔,全部由個人承擔的,現(xiàn)在錢到賬上了,社保也繳納了,分錄該怎么做呢?
郭老師
2021 12/01 14:58
你好,對方允許你們給他申報個稅嗎?
84785033
2021 12/01 15:00
收到錢:
借:銀行存款
貸:其他應付款
計提:
借:管理費用
貸:應付職工薪酬
繳納時:
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
84785033
2021 12/01 15:00
不報個稅
84785033
2021 12/01 15:01
不報個稅,總感覺我這樣做的是不是有問題?
郭老師
2021 12/01 15:01
你好,那你應該繳納的時候借其他應付款貸,銀行存款才做往來。
84785033
2021 12/01 15:09
老師,就是說不要計提,也別走應付職工薪酬,
直接進來,借銀行存款,貸:其他應付款,繳納時:借其他應付款,貸:銀行存款?
郭老師
2021 12/01 15:11
你好,對的是的,是這么做的。
84785033
2021 12/01 15:18
那如果走個稅的話,要怎么做分錄?。坷蠋?/div>
郭老師
2021 12/01 15:20
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
收到錢借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
84785033
2021 12/01 16:11
老師,單位部分不走工資,也是個人交進來的款,那收到錢的時候該怎么做分錄?。?/div>
郭老師
2021 12/01 16:13
走往來科目就可以的。
郭老師
2021 12/01 16:14
它上面寫的那些往來科目就行。
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