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出口退稅的發(fā)票開錯了已認證,聯(lián)系供應商開的紅字發(fā)票,需要認證嗎?報稅的時候體現(xiàn)在哪一欄?

84785023| 提問時間:2021 12/01 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,紅字發(fā)票不需要認證的,你在開紅字信息表的時候是不是選擇了異地庫。
2021 12/01 12:20
郭老師
2021 12/01 12:20
信息表的收入,你是不是選擇了已抵扣?
84785023
2021 12/01 12:20
沒有異地庫這個選項啊
84785023
2021 12/01 12:20
選擇了已抵扣
84785023
2021 12/01 12:21
新開的紅字發(fā)票已經(jīng)收到了,報稅的時候體現(xiàn)在哪里呢
郭老師
2021 12/01 12:24
那你問一下你稅務局現(xiàn)在還允許你們還能給你們把退稅勾選改成抵扣勾選吧。
84785023
2021 12/01 12:32
這個發(fā)票就是需要退稅的,為什么要改成抵稅勾選呢?
郭老師
2021 12/01 12:34
那為什么開了紅字發(fā)票,你這樣的話你不改的話,你現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出,你之前根本就沒有抵扣增值稅,你現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出,你不就是多交了增值稅。
84785023
2021 12/01 12:34
老師,之前開的發(fā)票我就是退稅勾選的,然后發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,所以開了紅字申請表給供應商,供應商那邊給我開了紅字發(fā)票,這個月報稅,這個紅字發(fā)票應該體現(xiàn)在報稅表的哪里呢?
郭老師
2021 12/01 12:35
附表二進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表里面填寫。
84785023
2021 12/01 12:51
附表二里有紅字發(fā)票的數(shù)據(jù),但是主表就需要交增值稅,但是正常我這個是退稅的,不需要繳納增值稅的呀
郭老師
2021 12/01 12:53
所以說讓你修改一下嗎,把退稅勾選改成抵扣勾選。
郭老師
2021 12/01 12:53
不填寫的話申報不了,去稅務局那邊也修改不了的。
84785023
2021 12/01 14:04
老師,怎么改成抵扣勾選呢?沒弄過
郭老師
2021 12/01 14:04
打電話找你專管員就可以的,他在后臺那邊給你修改了。
郭老師
2021 12/01 14:04
咱自己是修改不了的。
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