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老師:這個(gè)月我們紅沖的發(fā)票金額大于開票金額,那增值稅怎么處理?要退稅?

84784967| 提問時(shí)間:2021 11/30 08:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般留著以后抵扣的也可以申請退稅。
2021 11/30 08:38
84784967
2021 11/30 08:39
留著抵扣,如果今年不夠抵扣呢?可以留到明年抵扣嗎?
郭老師
2021 11/30 08:42
可以留到明年抵扣的。
84784967
2021 11/30 08:46
留到明年抵扣,那我賬務(wù)上和申報(bào)的時(shí)候要特殊處理嗎?
郭老師
2021 11/30 08:47
你好,紅沖你的銷售額就可以的,然后你把你的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也是有留底。
84784967
2021 11/30 08:53
好的老師
郭老師
2021 11/30 08:53
不用客氣,工作愉快。
84784967
2021 11/30 08:54
我們專票是10萬一份的,那我可以這個(gè)月開個(gè)10-20萬,其余紅沖的下個(gè)月沖嗎?是同一筆費(fèi)用可以分開嗎?
郭老師
2021 11/30 08:57
可以的 可以這么做的。
84784967
2021 11/30 08:57
好的,謝謝老師!
郭老師
2021 11/30 08:59
不用客氣,工作愉快。
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