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老師,稅局要求我們在10月更正申報(bào)一筆增值稅,但是我們10月沒做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,這個(gè)有問題嗎,我們是第一次開票,以前只做過零申報(bào),沒做過進(jìn)項(xiàng)票的認(rèn)證抵扣,本來準(zhǔn)備12月做認(rèn)證抵扣和申報(bào)的,現(xiàn)在要求更正到10月,本來銷進(jìn)項(xiàng)差額只需要交10萬,現(xiàn)在沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,如果不能抵扣就要交43萬,沒有錢交啊

84785038| 提問時(shí)間:2021 11/26 21:04
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少校老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,確實(shí)是這樣的 你10月份沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的話,那么就只能按照銷項(xiàng)稅額繳稅了,稅負(fù)率會(huì)很高 稅務(wù)局要求你們調(diào)整到10月申報(bào),那說明增值稅納稅義務(wù)確實(shí)發(fā)生在10月了,是你們疏忽漏報(bào)了,這已經(jīng)沒辦法了,以后月份控制一下稅負(fù)率把,進(jìn)項(xiàng)票可以多認(rèn)證一些。
2021 11/26 21:13
84785038
2021 11/26 21:29
老師我們9月份出了貨,但是合同10月份才簽訂下來,11月才結(jié)算對賬,合同條款是結(jié)算對賬的次月20日支付款項(xiàng),請問納稅義務(wù)時(shí)間是9月還是11月?
少校老師
2021 11/26 21:52
同學(xué)你好,合同條款有約定的話,那么就是約定收款的日期為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,但如果實(shí)際收款時(shí)間早于約定時(shí)間,那么按實(shí)際收款時(shí)間為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。
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