問(wèn)題已解決

你好,老師,我們的工程做完了,對(duì)方未付款,我們就沒(méi)有開(kāi)票給他,怎么處理

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/26 11:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:工程施工—合同成本,貸:應(yīng)付賬款等科目 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2021 11/26 11:45
84785014
2021 11/26 11:50
那現(xiàn)在把增值稅的收入確認(rèn)了,那我后面再開(kāi)票,不是又要交一次增值稅嗎
鄒老師
2021 11/26 11:51
你好,后面再開(kāi)具發(fā)票,需要把無(wú)票收入紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄 后面不需要再次納稅的?
84785014
2021 11/26 11:57
那我現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)票,增值稅填哪一欄
鄒老師
2021 11/26 11:58
你好,現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)票,增值稅填未開(kāi)票收入欄次?
84785014
2021 11/26 12:00
那等我開(kāi)票了,未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)會(huì)有問(wèn)題嗎
鄒老師
2021 11/26 12:00
你好,沒(méi)問(wèn)題,本來(lái)就是這樣操作的?
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