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老師你好,年底了要讓銀行開發(fā)票 我是按財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方余額開發(fā)票還是余額開發(fā)票呢!

84785020| 提問時(shí)間:2021 11/25 17:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 按借方累計(jì)數(shù)開發(fā)票??
2021 11/25 17:03
84785020
2021 11/25 17:04
借方的本年累計(jì)數(shù)開發(fā)票
玲老師
2021 11/25 17:06
你好 是的 是的? ?借方的本年累計(jì)數(shù)開發(fā)票
84785020
2021 11/25 17:08
老師,那我現(xiàn)在讓銀行開專票,我之前的已經(jīng)入賬了,我現(xiàn)在要這么操作呢!
84785020
2021 11/25 17:09
之前的都沒有開發(fā)票,只憑回單入賬的!
玲老師
2021 11/25 17:11
你好 紅沖沒有票的按發(fā)票入賬?
84785020
2021 11/25 17:14
一把紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方本年累計(jì)數(shù)是嗎?那摘要怎么寫ne ?
玲老師
2021 11/25 17:26
沒有發(fā)票的財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄紅沖。
84785020
2021 11/25 17:27
老師分錄是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-發(fā)票金額 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字沖紅的金額
玲老師
2021 11/25 17:29
路費(fèi)用,你要是想紅沖就用負(fù)數(shù)金額 要做相反分錄,就用正數(shù)金額。
玲老師
2021 11/25 17:29
前面那幾個(gè)字打錯(cuò)了,是財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785020
2021 11/25 17:31
老師我的思路是對(duì)的吧
玲老師
2021 11/25 17:32
你寫貸方就要用正數(shù),要想用復(fù)數(shù)就寫在借方。
84785020
2021 11/25 17:35
我寫借方紅字,老師摘要就寫紅沖沒有發(fā)票的財(cái)務(wù)費(fèi)用
玲老師
2021 11/25 17:36
你好 這樣處理是可以的?
84785020
2021 11/25 17:41
老師這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是減完利息后剩余的金額是嗎?
玲老師
2021 11/25 17:59
這個(gè)是財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出,那個(gè)金額 利息收入的不開發(fā)票。
84785020
2021 11/25 18:04
老師那財(cái)務(wù)費(fèi)用的本年累計(jì)數(shù)其實(shí)就是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)的合計(jì)減去收到的利息收入的余額 對(duì)嗎老師?
玲老師
2021 11/25 18:04
。就是財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用支出的金額
84785020
2021 11/25 18:06
費(fèi)用支出都在財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方,利息收入也是在借方負(fù)數(shù)表示,所以他的余額就是他們的差值,對(duì)嗎?
玲老師
2021 11/25 18:09
你財(cái)務(wù)費(fèi)用100 利息收入10,就是按100元開發(fā)票
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