問題已解決

上個(gè)月開的增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,賣方已經(jīng)抵扣稅。買方讓賣方重新開票,需要怎么操作呢

84784958| 提問時(shí)間:2021 11/25 16:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方?jīng)]有抵扣,你直接在系統(tǒng)里面開具紅字發(fā)票沖減之前錯(cuò)誤的發(fā)票 然后重新開具正確的發(fā)票
2021 11/25 16:48
84784958
2021 11/25 17:09
錯(cuò)誤的發(fā)票需要作廢嗎
辜老師
2021 11/25 17:19
之前錯(cuò)誤的,不需要作廢的
84784958
2021 11/25 17:22
如果不小心作廢了而且也沖紅了怎么辦呢
辜老師
2021 11/25 17:29
這個(gè)影響不大的額
84784958
2021 11/25 17:33
謝謝,那我不用再做其他補(bǔ)救的操作了對(duì)吧
辜老師
2021 11/25 17:34
不需要的,不需要其他操作的
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