問(wèn)題已解決

老師,公司銷售商品時(shí)已經(jīng)開具發(fā)票,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題客戶扣款,這種情形不是屬于銷售折讓,還需要我方開具紅字發(fā)票給對(duì)方嗎?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/25 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的是的,這個(gè)是專票嗎?如果是的話,讓對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,你們開紅字發(fā)票。
2021 11/25 10:34
84784978
2021 11/25 10:36
但是扣一小部分的款,不是完全不付款
84784978
2021 11/25 10:37
開紅字信息表不是全部都紅沖了,只能重開?
郭老師
2021 11/25 10:39
你好,不用的,你這個(gè)是專票還是普票。
84784978
2021 11/25 10:40
老師,專票和普票都分別怎么處理?
郭老師
2021 11/25 10:43
普通發(fā)票需要收回來(lái)重新開。
郭老師
2021 11/25 10:43
專票按我上面寫的就可以讓對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,你們開紅字發(fā)票。
84784978
2021 11/25 10:47
老師,紅字信息表是不是只能全部紅沖,不能部分紅沖?
郭老師
2021 11/25 10:48
可以 把信息表可以紅沖部分。
84784978
2021 11/25 11:09
那紅沖的分錄怎么做?部分的,只是少付款了,商品也沒(méi)有退回? 這種情況是不是就不能按借:原材料 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
郭老師
2021 11/25 11:13
你是購(gòu)買方還是銷售方的?如果是銷售方紅沖你的收入。
郭老師
2021 11/25 11:13
成本不動(dòng)還是那些啊。
84784978
2021 11/25 11:15
老師,這是在網(wǎng)上查到的,可以這么做嗎?
84784978
2021 11/25 11:16
老師,那按網(wǎng)上查到的做就可以了吧?不沖減成本
84784978
2021 11/25 11:18
老師,我是銷售方紅沖收入還是必須開紅字發(fā)票是嗎?
郭老師
2021 11/25 11:18
可以分錄就是這么做的。
84784978
2021 11/25 11:21
老師,還開負(fù)數(shù)發(fā)票不開?
郭老師
2021 11/25 11:25
就要開負(fù)數(shù)發(fā)票的,開了負(fù)數(shù)發(fā)票才可以這么做。
84784978
2021 11/25 11:50
好的,謝謝老師。如果不開可不可以? 直接沖減收入?還是可以入到銷售費(fèi)用?
郭老師
2021 11/25 11:52
可以的,如果不開發(fā)票的話,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款做這個(gè)。
郭老師
2021 11/25 11:52
不可以的,剛才打錯(cuò)了。
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