問題已解決
老師,發(fā)2020年1-6月工資,那時候沒錢發(fā),現(xiàn)在發(fā),是做以前年度損益調(diào)整還是直接走管理費(fèi)用-工資?當(dāng)時個稅申報了,沒計提工資也沒法
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速問速答你好 ;? ? ? 你之前沒有計提的話; 那么你借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ;? ? ? ?借應(yīng)交 稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 ; 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去。? 做發(fā)放工資分錄即可??
2021 11/25 10:24
84784970
2021 11/25 10:29
工資額是87600元,所得稅按2020年的稅率小微5%計算吧。這所得稅是抵減了利潤吧?
84784970
2021 11/25 10:30
不對,是2.5%吧
meizi老師
2021 11/25 10:32
你好? ;? ?是的?,F(xiàn)在100萬? ?年應(yīng)納稅所得額低于100萬按2.5%??
84784970
2021 11/25 10:34
我上年虧損,這個所得稅也得做是嗎?
meizi老師
2021 11/25 10:36
你好; 虧損了的話就不考慮所得稅部分的分錄哈。? ??
84784970
2021 11/25 10:39
?? ?借應(yīng)交 稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 ; 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去。這個還不太明白,您給講講,謝謝!您能語音嗎
meizi老師
2021 11/25 10:40
你好;? 是的。 這個就不做就行了。 你不是說你虧損了嗎。 虧損了 不考慮 所得稅了? ??
84784970
2021 11/25 10:40
應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,這個科目豈不是一直有余額掛帳?
84784970
2021 11/25 10:42
如果盈利做了這個分錄的話
meizi老師
2021 11/25 10:43
你好 ;? ?不做這個 科目 。 我上面給你做了所得稅是考慮你們之前多繳納了稅費(fèi)才做的; 你現(xiàn)在不是說? 虧損了嗎? 說明你去年沒有繳納所得稅;? 所以你現(xiàn)在只需要做??借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?然后 發(fā)放:借??應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸銀行存款 ;? ?結(jié)轉(zhuǎn):借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784970
2021 11/25 10:45
即使我虧損了,是不是也應(yīng)該做啊,那如果我當(dāng)年作了的話,實(shí)際上也是虧的更多而已,但不做就少了這一部分了
meizi老師
2021 11/25 10:49
你好 ;? 虧損了 你? 去補(bǔ)計提了。 會? 影響利潤 繼續(xù)虧損的? ?; 不會單獨(dú)做所得稅分錄了 。 明白了嗎??
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