問題已解決
只用寫會計分錄,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,需要計算做好了給你,先吃飯
2021 11/24 12:33
84784988
2021 11/24 13:30
好的謝謝
暖暖老師
2021 11/24 13:34
1.借庫存現(xiàn)金5500
貸銀行存款5500
暖暖老師
2021 11/24 13:35
2.借其他應收款3500
貸庫存現(xiàn)金3500
暖暖老師
2021 11/24 13:36
3.借固定資產(chǎn)540000
貸實收資本540000
暖暖老師
2021 11/24 13:37
4.借銀行存款300000
貸實收資本300000
暖暖老師
2021 11/24 13:40
5.借應交稅費-未交增值稅2370
-應交城建稅2370*7%,
-應交教育費附加2370*3%
貸銀行存款
暖暖老師
2021 11/24 13:41
6.借在途物資40000
應交稅費應交增值稅進項6400
貸銀行存款46400
暖暖老師
2021 11/24 13:42
7.借原材料40000
貸在途物資40000
暖暖老師
2021 11/24 13:56
8借管理費用3680
貸其他應收款3500
庫存現(xiàn)金180
暖暖老師
2021 11/24 13:56
9.借銀行存款116000
貸主營業(yè)務收入100000
應交稅費應交增值稅銷項稅16000
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