問題已解決

只用寫會計分錄,謝謝

84784988| 提問時間:2021 11/24 12:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,需要計算做好了給你,先吃飯
2021 11/24 12:33
84784988
2021 11/24 13:30
好的謝謝
暖暖老師
2021 11/24 13:34
1.借庫存現(xiàn)金5500 貸銀行存款5500
暖暖老師
2021 11/24 13:35
2.借其他應收款3500 貸庫存現(xiàn)金3500
暖暖老師
2021 11/24 13:36
3.借固定資產(chǎn)540000 貸實收資本540000
暖暖老師
2021 11/24 13:37
4.借銀行存款300000 貸實收資本300000
暖暖老師
2021 11/24 13:40
5.借應交稅費-未交增值稅2370 -應交城建稅2370*7%, -應交教育費附加2370*3% 貸銀行存款
暖暖老師
2021 11/24 13:41
6.借在途物資40000 應交稅費應交增值稅進項6400 貸銀行存款46400
暖暖老師
2021 11/24 13:42
7.借原材料40000 貸在途物資40000
暖暖老師
2021 11/24 13:56
8借管理費用3680 貸其他應收款3500 庫存現(xiàn)金180
暖暖老師
2021 11/24 13:56
9.借銀行存款116000 貸主營業(yè)務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅16000
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