問題已解決

(1)銷售產(chǎn)品一批6售價共計 200000 元,增值稅稅率13%,款已收到并存人銀行 (2)以銀行存款支付銷售產(chǎn)品發(fā)生的運雜費、包裝費等費用 4 000元。 (3)以銀行存款1800 元支付本季度銀行借款利息,前兩個月已預提借款 00 7. (4)沒收逾期未退的包裝物押金 1800 元。 (5)以銀行存款 13000 元支付違約罰金。 (6)收到某客戶由于違約交來的罰金 11000元。 (7)按 5%的稅率計算銷售產(chǎn)品 20萬元應繳納的消費稅。 (8)結轉本月己銷售產(chǎn)品的成本 80000元。 (9)以銀行存款支付管理部門購買辦公用品5600元。 10)結轉本月各項收人、費用。 11)計算本月實現(xiàn)的利潤總額,按25%的稅率計算并結轉應繳納的所得稅。 12)年未結轉全年實現(xiàn)凈利潤 69 800元。 13)按全年凈利潤的 10%提取法定恩余八和^

84784967| 提問時間:2021 11/23 20:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 11/23 20:46
暖暖老師
2021 11/23 21:35
1借銀行存款226000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅26000
暖暖老師
2021 11/23 21:36
2.借銷售費用4000 貸銀行存款4000
暖暖老師
2021 11/23 21:36
3.借財務費用600 應付利息1200 貸銀行存款1800
暖暖老師
2021 11/23 21:37
4.借其他應付款1800 貸其他業(yè)務收入1800
暖暖老師
2021 11/23 21:37
5.借營業(yè)外支出13000 貸銀行存款13000
暖暖老師
2021 11/23 21:38
6.借銀行存款 11000 貸營業(yè)外收入11000
暖暖老師
2021 11/23 21:38
7借稅金及附加1000 貸應交稅費應交消費稅1000
暖暖老師
2021 11/23 21:39
8借主營業(yè)務成本80000 貸庫存商品80000
暖暖老師
2021 11/23 21:39
9借管理費用5600 貸銀行存款5600
暖暖老師
2021 11/23 21:43
10借主營業(yè)務收入20000 其他業(yè)務收入1800 營業(yè)外收入11000 貸主營業(yè)務成本80000 稅金及附加10000 營業(yè)外支出13000 銷售費用4000 財務費用600 管理費用5600 本年利潤99600
暖暖老師
2021 11/23 21:44
10利潤分配99600 所得稅99600*0.25=24900 借所得稅費用24900 貸應交稅費應交所得稅24900
暖暖老師
2021 11/23 21:44
借本年利潤24900 貸所得稅費用24900
暖暖老師
2021 11/23 21:44
12借本年利潤69800 貸利潤分配未分配利潤69800
暖暖老師
2021 11/23 21:45
13借利潤分配提取法定盈余公積6980 貸盈余公積-法定盈余公積6980
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