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老師,中途建賬, 實收資本可以沒有數(shù)據(jù)嗎?如果有是不是用其他現(xiàn)有數(shù)據(jù)倒擠出來的呢

84785015| 提問時間:2021 11/23 15:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,有收到股東的投資款嗎??
2021 11/23 15:02
84785015
2021 11/23 15:10
企業(yè)已經(jīng)做了十幾年了,老板都忘記了當(dāng)時投資款是多少
鄒老師
2021 11/23 15:11
你好,老板有實際投資,建賬的時候,就按投資金額填寫實收資本金額?
84785015
2021 11/23 15:11
一直都沒有會計做賬的
鄒老師
2021 11/23 15:14
你好,意思是不知道實收資本金額嗎??
84785015
2021 11/23 15:27
營業(yè)執(zhí)照里注冊資金是100萬,然后經(jīng)營了十幾年了,我做的是內(nèi)賬,現(xiàn)在建賬的話,我可以把現(xiàn)在盤點出來的資產(chǎn)當(dāng)著實收資本,這樣子可以嗎?
鄒老師
2021 11/23 15:27
你好,不可以這樣操作(把現(xiàn)在盤點出來的資產(chǎn)當(dāng)著實收資本)
84785015
2021 11/23 15:29
為什么呢,如果老板同意這樣操作呢
鄒老師
2021 11/23 15:30
你好,這樣的數(shù)據(jù)根本不對 沒有盤點出來的資產(chǎn)就是實收資本的說法?
84785015
2021 11/23 15:35
是盤點出來的數(shù)據(jù)倒擠出實收資本
鄒老師
2021 11/23 15:35
你好,不可以這樣操作(盤點出來的數(shù)據(jù),倒擠出實收資本)
84785015
2021 11/23 15:35
不是盤點出來的數(shù)據(jù)就是實收資本,建賬肯定是借貸要平嘛
鄒老師
2021 11/23 15:37
你好,建賬的時候,需要有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),而且符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益? 等式關(guān)系 而不是通過盤點來反推某某科目金額的?
84785015
2021 11/23 15:43
資產(chǎn)=負(fù)債%2b所有者權(quán)益我知道啊,問題是資產(chǎn)已知,負(fù)債已知,所有者權(quán)益是不是要倒擠出來呢
84785015
2021 11/23 15:45
如果老板同意的話,是不是可以全部倒擠到實收資本那去呢,然后重新算利潤
鄒老師
2021 11/23 15:47
你好,所有者權(quán)益需要知道準(zhǔn)確的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤數(shù)據(jù),而不是倒擠出來的 不可以這樣操作(盤點出來的數(shù)據(jù),倒擠出實收資本)
84785015
2021 11/23 15:50
這是內(nèi)賬,沒那么嚴(yán)格的
鄒老師
2021 11/23 15:51
你好,內(nèi)賬也是按正確的期初數(shù)建賬,而不是倒擠出數(shù)據(jù)來建賬的(因為不能保證倒擠的數(shù)據(jù)一定準(zhǔn)確)
84785015
2021 11/23 15:53
呵呵,那已知數(shù)據(jù)建賬,沒辦法平賬的話,怎么辦呢
鄒老師
2021 11/23 15:54
你好,需要查明不平的原因,找出原因,然后做相應(yīng)調(diào)整才是的?
84785015
2021 11/23 15:54
為什么不能把已知資產(chǎn)-負(fù)債,當(dāng)著所有者權(quán)利去建賬呢,因為資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是可以盤點出來的,負(fù)債也是可以,就是所有者權(quán)利是不知道的
鄒老師
2021 11/23 15:56
你好,即使你這樣知道所有者權(quán)益合計金額 ,也不知道其中的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤數(shù)據(jù)分別是多少啊?
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