問題已解決
老師,我第二季度按照3%計提的增值稅,這個需要修改不,我們那一個季度的免稅的。
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速問速答你好同學(xué),你可以把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021 11/23 11:44
84785036
2021 11/23 11:44
我是轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入的
84785036
2021 11/23 11:45
但是我第二季度按照3%計提的增值稅需要改不,其他都是按照1%計提的
榮榮老師
2021 11/23 11:46
嗯,那你不修改也可以
84785036
2021 11/23 11:51
會不會有影響呀,因為我們每年要做審計報告哪些
榮榮老師
2021 11/23 13:24
正常來說,是按1%計提增值稅,如果你們涉及到出審計報告,可以把第二季度計提的增值稅和轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄沖減成正確的,這樣賬務(wù)更規(guī)范
84785036
2021 11/23 13:47
那這個分錄在后面的月份做調(diào)整可以不,還是只能在第二季調(diào)整呢,增值稅申報表也需要修改哇
榮榮老師
2021 11/23 14:31
在后面的月份做個紅沖的憑證即可。增值稅申報表不需要動,你的銷售額沒有變動的。是欄次填錯了嗎?
84785036
2021 11/23 14:39
銷售額沒變,只是計提的增值稅按照3%價稅分離的
84785036
2021 11/23 14:42
不是變更增值稅申報表,直接在后面的月份調(diào)整就可以了吧
榮榮老師
2021 11/23 14:54
正常情況,只要申報表數(shù)據(jù)有錯誤,應(yīng)該進行修改,但是你這個是免稅的,不涉及增值稅繳納問題,你可以和主管稅務(wù)局溝通確認(rèn)一下,是否有必要修改。
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