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老師,進項稅轉(zhuǎn)出增加,應(yīng)該是借方還是貸方

84785004| 提問時間:2021 11/23 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增加是在貸方的。
2021 11/23 09:07
84785004
2021 11/23 09:09
對方上個月原材料運費發(fā)票開重復(fù)了,現(xiàn)在準(zhǔn)備紅沖原材料運費,應(yīng)該怎么沖?原來的分錄是借:原材料,借:進項稅,貸:預(yù)付賬款,現(xiàn)在要按原分錄沖回去么
郭老師
2021 11/23 09:11
借預(yù)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785004
2021 11/23 09:19
按原分錄沖行么
郭老師
2021 11/23 09:21
你這種的話你的進項和進項轉(zhuǎn)出和你增值稅申報表的不一致。
84785004
2021 11/23 09:28
不一致,我將進項稅轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出里,不就行了么
郭老師
2021 11/23 09:28
好對的是的,那我寫的那個進項轉(zhuǎn)出不就是一致了,就不用做緣分綠紅沖了。
84785004
2021 11/23 09:35
那進項稅,轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出這個分錄應(yīng)該怎么做?
郭老師
2021 11/23 09:38
你好,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
郭老師
2021 11/23 09:38
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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