問題已解決

某機械廠是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。10月發(fā)生一下業(yè)務(1)5日,購進一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅售價為1000元,發(fā)票已通過認證,款項已通過銀行存款付訖,材料已驗收入庫(2)15日,購進一臺機器設備,增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅售價為10000元,款項以銀行存款支付(3)20日,銷售甲產(chǎn)品20件,不含稅售價每件2500元,每件成本為1500元,上述款項均未收到(4)25日,采用以舊換新方式銷售乙產(chǎn)品一批,不含稅售價為20000元,收回的舊產(chǎn)品沖減售價2000元,上述款項均收到且已存入銀行。要求:根據(jù)上述材料,按照下列順序計算回答問題(1)計算業(yè)務(1)的進項稅額,并寫出該業(yè)務的會計分錄(2)計算業(yè)務(2)的進項稅額,并寫出該業(yè)務的會計分錄

84785009| 提問時間:2021 11/21 21:43
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娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,稍等下,正在看題目
2021 11/21 21:44
84785009
2021 11/21 21:48
(3)計算業(yè)務(3)的銷項稅額,并寫出該業(yè)務的會計分錄。(4)計算業(yè)務(4)的銷項稅額,并寫出該業(yè)務的會計分錄。(5)計算該企業(yè)10月份合計應繳納的增值稅額。
84785009
2021 11/21 21:48
好的,麻煩了
娟娟老師
2021 11/21 21:48
1.進項稅=1000*0.13=130 借:原材料1000 應交稅費~應交增值稅(進項)130 貸:銀行存款1130 2.進項稅=10000*0.13=1300 借:固定資產(chǎn)10000 應交稅費~應交增值稅(進項)1300 貸:銀行存款11300
84785009
2021 11/21 21:51
(3)計算業(yè)務(3)的銷項稅額,并寫出該業(yè)務的會計分錄。(4)計算業(yè)務(4)的銷項稅額,并寫出該業(yè)務的會計分錄。(5)計算該企業(yè)10月份合計應繳納的增值稅額。
84785009
2021 11/21 21:53
老師你看看能不能幫幫我解答三四五的
84785009
2021 11/21 22:14
(3)計算業(yè)務(3)的銷項稅額,并寫出該業(yè)務的會計分錄。(4)計算業(yè)務(4)的銷項稅額,并寫出該業(yè)務的會計分錄。(5)計算該企業(yè)10月份合計應繳納的增值稅額。
娟娟老師
2021 11/22 10:07
3、借:應收賬款56500 貸:主營業(yè)務收入50000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6500 借:主營業(yè)務成本 30000 貸:庫存商品30000 4、借:銀行存款 20600 庫存商品 2000 貸:主營業(yè)務收入20000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)2600 5、應納增值稅=6500+2600-130-1300=7670
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