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員工墊付給顧客退的款該怎么記賬?

84785040| 提問時(shí)間:2021 11/21 15:20
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,為什么給顧客退款呢;
2021 11/21 15:21
84785040
2021 11/21 15:40
收錯(cuò)錢了,多收顧客微信23元,收費(fèi)室員工用自己的微信退給顧客23元,然后又寫的費(fèi)用報(bào)銷單,這種情況該怎么記賬?
立紅老師
2021 11/21 15:44
同學(xué)你好,這個(gè)不寫費(fèi)用報(bào)銷單,不應(yīng)是企業(yè) 的費(fèi)用; 借,其他應(yīng)付款一客戶 貸,其他應(yīng)付款一員工;
84785040
2021 11/21 15:49
但是當(dāng)天算營(yíng)業(yè)額收入的時(shí)候已經(jīng)減過23元了,這種情況怎么記賬?
立紅老師
2021 11/21 16:00
同學(xué)你好,當(dāng)天的賬是按實(shí)收的金額登記錢的增加,然后減的這個(gè)營(yíng)業(yè)額在當(dāng)天應(yīng)是計(jì)入其他應(yīng)付款中,然后將來支付給客戶時(shí)沖減其他應(yīng)付款;
84785040
2021 11/21 16:30
嗯嗯,能不能這樣記借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入23元,貸其他應(yīng)付款23元,然后付款的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款23元,貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款23元
立紅老師
2021 11/21 16:35
同學(xué)你好,是可以的;;
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