問題已解決
老師,請看圖,這個應(yīng)該怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答抵銷分錄:
借:應(yīng)付賬款500
貸:應(yīng)收賬款500
借:應(yīng)收賬款—壞賬準(zhǔn)備25
貸:資產(chǎn)減值損失25
2021 11/20 16:33
寶源老師
2021 11/20 16:34
借:應(yīng)付賬款 600
貸:應(yīng)收賬款 600
借:應(yīng)收賬款--壞賬準(zhǔn)備 25?
貸:未分配利潤一一年初 25?
借:應(yīng)收賬款--壞賬準(zhǔn)備 5?
貸:資產(chǎn)減值損失 5
84785034
2021 11/20 16:37
老師,那還有確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回呢
84785034
2021 11/20 16:38
老師,還有,在問您一個問題,看圖,這個的調(diào)整分錄怎么寫金額都不對,是我哪算錯了嗎
寶源老師
2021 11/20 16:51
此題不涉及遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回。其他問題請重新提問,謝謝好評。
84785034
2021 11/20 19:57
這一題他不是要抵消計提的壞賬準(zhǔn)備嗎?
84785034
2021 11/20 19:59
那就會造成計稅基礎(chǔ)與賬面價值有差額啊,就會造成遞延所得稅費用啊
寶源老師
2021 11/21 11:11
你好,同學(xué),需要重新提問。
84785034
2021 11/21 11:12
我問的是第一題,后面發(fā)的圖不用管
84785034
2021 11/21 11:12
我說第一題為什么不會造成暫時性差異?
閱讀 252