問(wèn)題已解決

老師,我是建筑會(huì)計(jì),去年同事的一筆賬,是罰款,應(yīng)該做成營(yíng)業(yè)外支出,但是同事做成應(yīng)付賬款去了,我現(xiàn)在要給他沖銷了重新做,這樣做憑證對(duì)嗎?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/18 11:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸 以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣寫分錄就好了
2021 11/18 11:19
84784992
2021 11/18 11:24
這樣做的嗎?
bamboo老師
2021 11/18 11:25
這樣寫分錄正確的
84784992
2021 11/18 11:25
謝謝老師!
bamboo老師
2021 11/18 11:39
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784992
2021 11/18 11:43
老師,之前的應(yīng)付賬款是在借方的,他是直接付了那筆錢
84784992
2021 11/18 11:43
錯(cuò)誤的憑證是借? 應(yīng)付賬款 其他? 貸 銀行存款?
84784992
2021 11/18 11:44
改的時(shí)候是不是要反回來(lái)?借 以前年度損益調(diào)整? 借應(yīng)付賬款 紅字??
bamboo老師
2021 11/18 11:54
本來(lái)應(yīng)付賬款應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目的?
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