問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模一次預(yù)收三年租金例如不含稅360萬(wàn),做賬的時(shí)候一次確認(rèn)銷項(xiàng)=360*5%=18萬(wàn),季度確認(rèn)收入30萬(wàn),再填寫(xiě)申報(bào)表的是填30萬(wàn)嗎,這樣一次確認(rèn)的銷項(xiàng)還是不用交稅,把18萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/17 18:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這是房屋租金嗎?如果是的話,應(yīng)該填寫(xiě)360。
2021 11/17 18:33
84785045
2021 11/17 18:36
那我季度收入18萬(wàn),和其他收入一樣不超過(guò)45萬(wàn),不用交稅,這咋理解
84785045
2021 11/17 18:36
有的老師說(shuō)交,有的不交,郁悶
郭老師
2021 11/17 18:39
根據(jù)財(cái)稅「2016」36號(hào)附件1第四十五條:(二)納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。(財(cái)稅「2017」58號(hào)修改,建筑服務(wù)收到預(yù)收款不屬于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)),所以您公司出租房產(chǎn),收到租金時(shí)應(yīng)當(dāng)交增值稅;根據(jù)國(guó)稅函「2010」79號(hào): 根據(jù)《實(shí)施條例》第十九條的規(guī)定,企業(yè)提供固定資產(chǎn)、包裝物或者其他有形資產(chǎn)的使用權(quán)取得的租金收入,應(yīng)按交易合同或協(xié)議規(guī)定的承租人應(yīng)付租金的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。其中,如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據(jù)《實(shí)施條例》第九條規(guī)定的收入與費(fèi)用配比原則,出租人可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入。 所以可以在租賃期內(nèi)分期確認(rèn)收入交企業(yè)所得稅。
84785045
2021 11/17 18:54
這樣就造成增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅收入不一樣,如何處理
郭老師
2021 11/17 18:55
不一致,你提前跟你稅務(wù)局說(shuō)一聲,那邊會(huì)要求你寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明。
84785045
2021 11/17 19:03
那我以后每個(gè)季度分?jǐn)偸杖?8萬(wàn),和其他費(fèi)用合在一起又超過(guò)45萬(wàn),這18萬(wàn)分?jǐn)偟氖杖刖椭貜?fù)在增值稅申報(bào)表繳納稅款了
84785045
2021 11/17 19:05
下個(gè)季度如何處理申報(bào)表上重復(fù)的18萬(wàn)增值稅
郭老師
2021 11/17 19:07
你好,不是的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi),然后每個(gè)月分?jǐn)偟臅r(shí)候借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785045
2021 11/17 19:10
那你平攤這個(gè)收入下個(gè)季度也得填寫(xiě)申報(bào)表的收入欄嗎,如果這個(gè)收入和其他銷售貨物收入超過(guò)45萬(wàn),預(yù)交的稅款如何處理
郭老師
2021 11/17 19:15
你好 不是 一次申報(bào)了增值稅 以后按月分?jǐn)偩筒簧陥?bào)增值稅了
84785045
2021 11/17 19:17
假如下個(gè)季度我的銷貨收入40萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)平攤租金收入18萬(wàn),報(bào)表如何填寫(xiě),季度是否需要繳納增值稅
郭老師
2021 11/17 19:21
你好 填寫(xiě)10欄不含稅金額40就可以 不交
84785045
2021 11/17 19:25
也就是以后每個(gè)季度這個(gè)18萬(wàn)不用處理,一直存著增值稅和企業(yè)所得稅收入差異,且差額遞增,最終差額360,對(duì)嗎
郭老師
2021 11/17 19:31
你好 對(duì)的 是這么做
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