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老師,其他支付款——個(gè)人承擔(dān)部分的社保在借方表示什么

84784991| 提問時(shí)間:2021 11/17 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)表是你們單位已經(jīng)繳納,沒有從工資里扣除。
2021 11/17 12:34
84784991
2021 11/17 12:50
老師,我是剛接手這個(gè)公司賬,之前好多會計(jì)做的賬,這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的部分科目從來沒平過也不對借方有1萬多的余額,公司成立幾年,這個(gè)又是4月份買過來的,只有科目余額表4月到現(xiàn)在有明細(xì)還能調(diào)整,以前的賬沒有明細(xì)工資社保就只有回單沒明細(xì)也沒法通過查憑證找出來,我從4月找的我現(xiàn)在調(diào)的借方金額是1688.50元,應(yīng)該有的金額是公司10月交的10月個(gè)人承擔(dān)部分社保是2037元(目前10月工資還沒有發(fā))10月公司表個(gè)人承擔(dān)的剛我也看了也是2037元,現(xiàn)在借方還少348.5元,這個(gè)其他應(yīng)付款借方金額現(xiàn)在應(yīng)該怎樣增加348.50元
郭老師
2021 11/17 12:56
現(xiàn)在能確定沒有少從工資里扣除嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款。
84784991
2021 11/17 13:01
老師,這個(gè)還有以前年度的以前做賬就一個(gè)回單什么也沒有,老師還能走什么科目
郭老師
2021 11/17 13:02
你好,可以做到管理費(fèi)用,但是不允許抵扣所得稅,相當(dāng)于是你們單位承擔(dān)的,或者是做以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配。
84784991
2021 11/17 13:10
就是匯算時(shí)調(diào)出來唄,老師做到管理費(fèi)用里面,怎么寫分錄,摘要怎么寫呢?匯算清繳在哪一項(xiàng)調(diào)增呢?
郭老師
2021 11/17 13:11
你好 調(diào)整社保 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目 其他
84784991
2021 11/17 13:12
老師,我現(xiàn)在是要其他應(yīng)付款借方增加,做貸方那不是月差越多嘛
郭老師
2021 11/17 13:13
你好,你現(xiàn)在有借方余額,你放到貸方不就是沒有余額了?
84784991
2021 11/17 13:16
我意思目前我的借方應(yīng)該是2037,可目前只有1688.50,借方少,我現(xiàn)在要在借方增加300多,貸方增加,那不是借方越來越少了,少的更多了
郭老師
2021 11/17 13:22
這個(gè)不可能的,借方是你們支付出去的,你沒有支付你怎么做?
郭老師
2021 11/17 13:22
你看一下你的銀行回單扣了多少,或者是看你的社保申報(bào)表。
84784991
2021 11/17 13:50
老師,這沒有解決方案了嗎?買回來之前就不平,沒有明細(xì)了,之前扣款明細(xì)都沒有了,這300多額就沒法調(diào)了嗎?
郭老師
2021 11/17 13:51
你好,通過營業(yè)外收支來調(diào)整。
84784991
2021 11/17 13:52
我借其他支付款,貸什么,摘要寫什么呢
郭老師
2021 11/17 13:53
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入,調(diào)整個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84784991
2021 11/17 13:59
老師這個(gè)收入增加就相當(dāng)與多交企稅,那調(diào)減管理費(fèi)用也相當(dāng)于多交企稅,正好管理費(fèi)用里面有個(gè)社保明細(xì),這樣處理可以嗎?
郭老師
2021 11/17 14:02
可以的,可以這么做的。
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