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上月材料采購:借:原材料??100??應交稅金進項稅額16???貨?應付賬款116???????? ?本月紅沖,借:原材料??-100??應交稅金進項稅額-16???貨?應付賬款-116?。???????????????????????進項稅額轉出點做會計分錄???? ?借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅?

84784992| 提問時間:2021 11/17 08:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是什么原因導致的進項稅額轉出呢??
2021 11/17 08:51
84784992
2021 11/17 08:52
貨物問題退貨
鄒老師
2021 11/17 08:52
你好,貨物問題退貨,這個是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出啊?
84784992
2021 11/17 08:53
另外我這邊的紅字發(fā)票,他們不是一整張開紅字的,只針對部分退貨的產(chǎn)品數(shù)量開來紅字發(fā)票
鄒老師
2021 11/17 08:54
你好,貨物問題退貨,這個是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出啊? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784992
2021 11/17 08:55
這邊進項給開了紅字發(fā)票,那分錄不是應該先紅字再轉成進項轉出嗎
84784992
2021 11/17 08:56
增值稅申報表上有做進項轉出的
鄒老師
2021 11/17 08:57
你好,進項給開了紅字發(fā)票,就是進項稅額負數(shù),不需要再做轉出處理
84784992
2021 11/17 09:00
可我的增值稅申報表上有體現(xiàn)進項稅額轉出啊
鄒老師
2021 11/17 09:01
你好,是因為進項稅額負數(shù),導致的申報表上有體現(xiàn)進項稅額轉出嗎??
84784992
2021 11/17 09:02
當時填寫報表好項是因為紅字發(fā)票有的進項轉出這個稅額的
鄒老師
2021 11/17 09:03
你好,那說明是填寫錯誤了 比如正數(shù)進項稅額1萬,負數(shù)進項稅額0.1萬,那么申報的時候進項稅額按0.9萬填寫 而不是進項稅額1萬,進項稅額轉出0.1萬
84784992
2021 11/17 09:05
沒有錯的哦哦,開紅字發(fā)票的那個進項稅額是系統(tǒng)提示那樣填寫的
鄒老師
2021 11/17 09:05
你好,那說明是填寫錯誤了 比如正數(shù)進項稅額1萬,負數(shù)進項稅額0.1萬,那么申報的時候進項稅額按0.9萬填寫 而不是進項稅額1萬,進項稅額轉出0.1萬 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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