問題已解決
增值稅納稅申報(bào)表里的上期留抵稅額不會(huì)自動(dòng)帶到下期嘛
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2021 11/16 15:32
84785041
2021 11/16 15:36
我8月的增值稅納稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額是-1468.33,9月份沒有開票,增值稅納稅申報(bào)表里上期留抵稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都是1468.33,10月份的申報(bào)表里為什么沒有這個(gè)數(shù)字了。
郭老師
2021 11/16 15:36
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為什么是1468?
郭老師
2021 11/16 15:36
再留抵稅款里面體現(xiàn)的,你為什么要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
郭老師
2021 11/16 15:36
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,減去進(jìn)項(xiàng)不就等于零啦?
84785041
2021 11/16 15:38
因?yàn)?月份開了8萬多的發(fā)票,還有紅字發(fā)票10萬元,這樣一抵消銷項(xiàng)稅額剛好是-1468
84785041
2021 11/16 15:39
我也沒有填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 11/16 15:40
截圖,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出主表,還有附表二。
84785041
2021 11/16 15:45
這個(gè)能更正申報(bào)嘛
郭老師
2021 11/16 15:49
看下你的附表二,是不是自己填寫的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/16 15:50
可以去稅務(wù)局更正申報(bào)。
郭老師
2021 11/16 15:50
紙質(zhì)的申報(bào)表、公章就可以了。
84785041
2021 11/16 15:52
這個(gè)是后面的所有的報(bào)表都需要更正嘛
郭老師
2021 11/16 15:54
你好之修改當(dāng)月的就可以啊。
84785041
2021 11/16 15:55
好的,謝謝啦
郭老師
2021 11/16 15:55
不用客氣,工作愉快。
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