問題已解決

老師:您好,請教一下,關(guān)于暫估入庫,在暫估入庫時入庫單是否要寫?如果寫了,后面發(fā)票來了,是否要寫一張對應(yīng)原來暫估數(shù)據(jù)的紅字入庫單,再根據(jù)發(fā)票再寫新入庫單?或者是不是根據(jù)發(fā)票上數(shù)據(jù),如果一致不用再寫,不一致時寫一張補(bǔ)或者沖差額的入庫單?還有暫估入庫的材料已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)掉后,再后期來發(fā)票發(fā)現(xiàn)不一致,這樣已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也不一致,這情況下差異的材料成本是當(dāng)月就沖或者多結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?

84784970| 提問時間:2021 11/16 13:45
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王珂老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
收到發(fā)票后需要沖銷暫估的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬,根據(jù)兩者的差額調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本科目。
2021 11/16 13:50
84784970
2021 11/16 13:53
我是指具體的入庫單的填寫,我問的兩種方式哪個對?
84784970
2021 11/16 13:54
結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)整是在當(dāng)月調(diào)嗎?如果差異嗯留到后面的原料里是否可以?
王珂老師
2021 11/16 15:51
你好同學(xué),暫估入庫時肯定要寫入庫單,做暫估的憑證,根據(jù)你的描述,業(yè)務(wù)量應(yīng)該不小,為了賬務(wù)清晰,方便以后查找,建議每筆發(fā)票到時,做紅沖入庫單,紅沖憑證,然后重新入庫
王珂老師
2021 11/16 15:53
結(jié)轉(zhuǎn)成本也建議調(diào)整是在當(dāng)月吧
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