問(wèn)題已解決
老師,我想問(wèn)一下。我10月份的增值稅沒(méi)有申報(bào),我的發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在來(lái)大廳申報(bào),柜臺(tái)說(shuō)他們改不了。只能是怎么開(kāi)就怎么申報(bào)
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速問(wèn)速答你是公司還是個(gè)人
2021 11/16 12:06
84785024
2021 11/16 12:06
我們公司是一般納稅人
樸老師
2021 11/16 12:19
同學(xué)你好
這個(gè)應(yīng)該按照正確的申報(bào)
開(kāi)錯(cuò)的紅沖
84785024
2021 11/16 12:20
那這個(gè)月會(huì)吧稅款退給我嗎,還是說(shuō)留著底稅
樸老師
2021 11/16 12:26
這個(gè)你可以留著抵稅
紅沖的和你藍(lán)字的沖抵
84785024
2021 11/16 12:33
我不需要抵稅,因?yàn)槲疫M(jìn)項(xiàng)票都用不完。稅務(wù)局是可以給退的是吧
樸老師
2021 11/16 12:40
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)可以退的
84785024
2021 11/16 12:40
那稅款我可以用現(xiàn)金交不,不從公司賬戶里扣
樸老師
2021 11/16 12:46
那你得去稅局大廳操作
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