問題已解決

老師,您好!請問我司進口了一起免稅貨物,然后現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給客戶,我司一般納稅人是不是按正常13%稅率開銷售發(fā)票?(沒有進口增值稅抵扣)

84784989| 提問時間:2021 11/16 00:20
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,是賣給國內(nèi)客戶么?謝謝
2021 11/16 00:20
84784989
2021 11/16 09:03
是的,賣給國內(nèi)和國外有什么區(qū)別嗎?如果買給國外不是屬于出口了?
思頓喬老師
2021 11/16 09:04
您好,那么就是13%的了。謝謝
思頓喬老師
2021 11/16 09:04
賣給國外走報關(guān)可以0稅率
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