當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的發(fā)票,是不是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末根據(jù)當(dāng)月認(rèn)證了的發(fā)票金額,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那如果認(rèn)證了2000元,實(shí)際只抵扣了1000元呢?需要做憑證嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,對(duì)的是的,是這么做的。
你的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅留底就可以的。
2021 11/15 14:54
84785015
2021 11/15 14:58
沒(méi)太懂您的意思,沒(méi)有認(rèn)證的可以計(jì)入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?您的意思是 認(rèn)證2000,實(shí)際抵扣1000元,剩余沒(méi)抵扣的1000不用做憑證了?
郭老師
2021 11/15 15:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2000,
做這個(gè)就可以。
閱讀 477