問(wèn)題已解決

老師你好,我問(wèn)一下做內(nèi)帳,對(duì)公賬戶和對(duì)私帳戶需要分開記嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/15 12:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 要分開記賬的呢?
2021 11/15 12:41
84785037
2021 11/15 12:45
到月底不得再合計(jì)會(huì)計(jì)分錄
玲老師
2021 11/15 12:50
不同的業(yè)務(wù)是分開做,不合計(jì)一起。
84785037
2021 11/15 12:53
那比如都是付貨款,一個(gè)用公帳付,一個(gè)用私賬付了
玲老師
2021 11/15 12:54
公賬付款貸方銀行存款 私賬付款貸方其他應(yīng)付款。
84785037
2021 11/15 12:56
還有比如發(fā)工資,超五千剩的也是用私帳付
玲老師
2021 11/15 12:58
這個(gè)具。這個(gè)具體問(wèn)什么問(wèn)題?
84785037
2021 11/15 13:00
比如給員工發(fā)工資5800 ,我用公戶發(fā)5000,用私戶打800如何記賬呢
玲老師
2021 11/15 13:00
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,其他應(yīng)付款。
84785037
2021 11/15 13:03
我們是想避稅的老師
玲老師
2021 11/15 13:08
進(jìn)內(nèi)賬不用考慮稅的問(wèn)題。
84785037
2021 11/15 13:23
比如發(fā)工資用公帳發(fā)5萬(wàn),用私賬發(fā)2萬(wàn),那分錄要寫2個(gè), 公帳寫借:管理費(fèi)用-職工工資5萬(wàn),貸:銀行存款5萬(wàn) 私帳寫借:管理費(fèi)用-職工工資2萬(wàn),貨:其它應(yīng)付款 這樣也不對(duì)吧,那私戶的錢少了,怎么成其他應(yīng)付款了
玲老師
2021 11/15 13:24
你的科目不對(duì),正確的科目我給你寫了,希望你看一下。
84785037
2021 11/15 13:34
哪里不對(duì)了老師,麻煩老師給我寫下
玲老師
2021 11/15 13:38
第一,發(fā)工資需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算。 第二。第二,私護(hù)不是企業(yè)的賬戶,所以用其他應(yīng)付款。
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