公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對(duì)?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來第一期工程款100萬,未開具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬 貸:合同負(fù)債100萬 2月補(bǔ)開發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請(qǐng)第二期工程款300萬,開具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬 貸:應(yīng)收賬款300萬
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2021 11/15 08:24
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- 老師我是建安企業(yè)。開票和甲方結(jié)算時(shí)。分錄是:借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入917431.19 貸:應(yīng)交增值稅82568.81 收到工程款時(shí)分錄 借:銀行存款100萬 貸:應(yīng)收賬款100萬 確認(rèn)合同收入分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本844036.69 借:合同毛利73394.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入917431.19 確認(rèn)工程收入時(shí)分錄 借:應(yīng)收賬款100萬 貸:工程結(jié)算收入100萬 合同完工時(shí)分錄 借:工程結(jié)算收入100萬 貸:工程施工92萬 貸:合同毛利8萬。 我上面這么做的分錄對(duì)不對(duì)?一整套流程分錄是不是要這樣做。那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做了兩次,我感覺不對(duì)。還是那個(gè)工程結(jié)算成本要怎么轉(zhuǎn)?求教 455
- 老師,建筑行業(yè)確認(rèn)收入 借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)算工程款 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)還有合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算這兩個(gè)科目那不是一直有余額嗎 469
- 老師,我們是大項(xiàng)目,我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 真正開票是,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,這樣可以嗎 1059
- 第二種會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 1393
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