問題已解決

請問老師,在期初建帳的時候,多記了一筆應(yīng)收款,1年后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

84784953| 提問時間:2021 11/14 21:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),這個建議寫一個情況說明,然后沖減了。
2021 11/14 21:48
84784953
2021 11/14 21:57
對,怎么做調(diào)整分錄么
84784953
2021 11/14 21:58
怎么做調(diào)整分錄呢
小鎖老師
2021 11/14 21:58
就是借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款
84784953
2021 11/14 22:09
用營業(yè)外支出科目?不是很明白啊 我理解的是 借 利潤分配-未分配利潤 ?貸 應(yīng)收賬款
小鎖老師
2021 11/14 22:11
先不說應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款,借方的話先做一個損益類科目,然后再轉(zhuǎn)期初未分配利潤中
84784953
2021 11/14 22:26
我上面那樣寫不對嗎?需要向您寫的科目用營業(yè)外支出中轉(zhuǎn)一下嗎?
小鎖老師
2021 11/14 22:30
我一般是習(xí)慣這些,你那樣也沒錯的,相當(dāng)于一步到位,也省事
84784953
2021 11/14 22:33
好的,謝謝您
小鎖老師
2021 11/14 22:37
沒事,開心快樂每一天
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~