問題已解決

請問老師,在期初建帳的時候,多記了一筆應收款,1年后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要怎么調整呢

84784953| 提問時間:2021 11/14 21:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好同學,這個建議寫一個情況說明,然后沖減了。
2021 11/14 21:48
84784953
2021 11/14 21:57
對,怎么做調整分錄么
84784953
2021 11/14 21:58
怎么做調整分錄呢
小鎖老師
2021 11/14 21:58
就是借 營業(yè)外支出 貸 其他應收款
84784953
2021 11/14 22:09
用營業(yè)外支出科目?不是很明白啊 我理解的是 借 利潤分配-未分配利潤 ?貸 應收賬款
小鎖老師
2021 11/14 22:11
先不說應收賬款還是其他應收款,借方的話先做一個損益類科目,然后再轉期初未分配利潤中
84784953
2021 11/14 22:26
我上面那樣寫不對嗎?需要向您寫的科目用營業(yè)外支出中轉一下嗎?
小鎖老師
2021 11/14 22:30
我一般是習慣這些,你那樣也沒錯的,相當于一步到位,也省事
84784953
2021 11/14 22:33
好的,謝謝您
小鎖老師
2021 11/14 22:37
沒事,開心快樂每一天
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