問(wèn)題已解決

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年底有遞延所得稅,那應(yīng)交所得稅根據(jù)什么計(jì)提呢?怎么做分錄!

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/14 15:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率計(jì)提
2021 11/14 15:22
84784967
2021 11/14 20:07
應(yīng)納稅所得額需要,會(huì)計(jì)利潤(rùn)加減納稅調(diào)整才能算出開(kāi)來(lái)吧?年底才能算吧,借 所得稅費(fèi)用 貸?應(yīng)納稅所得額*稅率?
易 老師
2021 11/14 20:21
是的,您說(shuō)的完全正確
84784967
2021 11/14 21:07
實(shí)操過(guò)程中,即使是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以不用遞延所得稅么,調(diào)表不調(diào)賬行么?
易 老師
2021 11/14 21:12
你好,這個(gè)不是稅報(bào)的,是會(huì)計(jì)報(bào)表的,不是調(diào)表不調(diào)賬的事
84784967
2021 11/14 21:58
我知道,我的意思,這筆分錄我不做行么?
易 老師
2021 11/14 22:05
這當(dāng)然是必須做的
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