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申報(bào)增值稅,前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是把科目余額表里面應(yīng)交增值稅借方金額填進(jìn)去?

84785003| 提問時(shí)間:2021 11/12 14:56
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)要看你留底進(jìn)項(xiàng)稅是放在哪個(gè)科目的
2021 11/12 14:58
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