問題已解決
老師們,7月份開出10000增值稅發(fā)票,11月份要退5759.21,但是7月份開的票對方已經(jīng)認(rèn)證了,那我這邊怎么操作啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,對方給你開紅字信息表,然后你們待會(huì)自己開紅字發(fā)票就可以。
2021 11/12 14:50
84784982
2021 11/12 14:54
對方紅字信息表已經(jīng)開給我了,我怎么開紅字發(fā)票,
郭老師
2021 11/12 14:56
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84784982
2021 11/12 15:06
現(xiàn)在不是金稅盤,現(xiàn)在是ukey,上面沒有紅字開具啊
郭老師
2021 11/12 15:07
你好,那你們有個(gè)紅字發(fā)票開具或者是附屬發(fā)票開具吧?
84784982
2021 11/12 15:09
頁面是這樣的
郭老師
2021 11/12 15:11
負(fù)數(shù)發(fā)票開具,在這里面找到你的專票。
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