問(wèn)題已解決

增值稅一般納稅人的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)只能是同類別的才能抵扣嗎?比方說(shuō)建筑的銷項(xiàng)只能用建筑的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/12 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦,不是的,只要是允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。
2021 11/12 14:46
郭老師
2021 11/12 14:46
如你們購(gòu)買(mǎi)辦公用品的,這個(gè)你們不可能開(kāi)除辦公用品的吧,可以拿來(lái)抵扣。
84785044
2021 11/12 14:50
那老師 如果一個(gè)一般納稅人賬上有300多萬(wàn)的庫(kù)存商品(潔具) 沒(méi)有開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票有200多萬(wàn)(建筑材料) 怎么才能把賬做平之后不交稅呢
郭老師
2021 11/12 14:53
你好,企業(yè)所得稅這個(gè)不可以做的,你沒(méi)有發(fā)票的,你賬上可以正常做,借原材料貸銀行存款,借工程施工貸原材料。做了收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工,但是你沒(méi)有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。
84785044
2021 11/12 14:54
增值稅喲老師 不是企業(yè)所得稅
郭老師
2021 11/12 14:57
你好,借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。 借銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84785044
2021 11/12 15:06
老師 我不是想要這個(gè)分錄 就是具體操作的時(shí)候該怎么去處理這種事情 公司賬上掛了300萬(wàn)的庫(kù)存商品 但是代賬公司那邊暫估的沒(méi)有開(kāi)票的金額只有200多萬(wàn) 老板又不想交稅 怎么弄呢
郭老師
2021 11/12 15:09
這個(gè)沒(méi)法做,你沒(méi)有發(fā)票怎么抵扣,沒(méi)法抵扣的增值稅,你得在在勾選平臺(tái)里面勾選。
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