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我們收到房租發(fā)票是明年一年的,但是錢不付,明年一個(gè)月付一次,然后入成本,我收到發(fā)票應(yīng)該入待攤費(fèi)用嗎借待攤費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)沒有待攤費(fèi)用怎么做

84785006| 提問時(shí)間:2021 11/12 12:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 待攤費(fèi)用 這個(gè)科目本身就不用了; 你是明年的話 只是收到發(fā)票 也不付款 就先不入賬 ;
2021 11/12 12:19
84785006
2021 11/12 12:21
但是進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月要抵扣掉
meizi老師
2021 11/12 12:22
你好;? 如果你要抵扣的話? ; 其實(shí)對(duì)方是在提前開票的 ; 這個(gè)實(shí)際都有虛開發(fā)票的嫌疑的; 你做 :借 預(yù)付賬款? ?進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款? ? ?
84785006
2021 11/12 12:23
沒有付款現(xiàn)在
meizi老師
2021 11/12 12:23
你好;先這樣掛 ;? 因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用實(shí)際是明年的 ; 對(duì)方開票也應(yīng)該明年開給你 ; 不應(yīng)該提前開票? 避免虛開的??
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