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甲公司增值稅一般納稅人, 適用增值稅率13%,2019年9月1日向乙公司銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,售價100萬元,增值稅13萬元,上述款項(xiàng)尚末收回(給予乙公司不考慮增值稅的現(xiàn)金折扣條件為2/10 , 1/20,N/30 ) ; 2019年9月18日,乙公司支付貨款,甲公司將款項(xiàng)存入銀行。 要求:銷貨、收款的會計(jì)核算。

84785014| 提問時間:2021 11/11 20:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 銷貨 借:應(yīng)收賬款100萬**1.13?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入100萬* ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100萬**13% 收款 借:銀行存款(差額) 財(cái)務(wù)費(fèi)用?100萬*1% 貸:應(yīng)收賬款100萬*1.13?
2021 11/11 20:44
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