問(wèn)題已解決

老師 我想問(wèn)一下 應(yīng)收應(yīng)付不對(duì) 后和對(duì)方單位核對(duì)了后 怎樣調(diào)整公司的賬 主要是v不知道會(huì)計(jì)分錄

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/11 15:14
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,那你具體是多了還是少呢
2021 11/11 15:15
84784988
2021 11/11 15:29
有多的? 也有少的
小云老師
2021 11/11 15:30
借應(yīng)收賬款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),或反分錄 借原材料等? 貸應(yīng)付賬款,或反分錄
84784988
2021 11/11 15:32
多謝老師哈
小云老師
2021 11/11 15:33
不客氣,祝你工作順利
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