問題已解決
老師,請問上期有留抵增值稅在填報附列表二時,彈出“為檢測到您的簽名信息,若存在抵扣數(shù)據(jù),請先前往增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行相關(guān)操作”。請問在增值稅綜合服務(wù)平臺上要怎樣操作?
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速問速答你好 ;? ? ?你去增值稅認證平臺去登錄 看看 。? 看是否需要? ?處理下抵扣進項稅? 確認簽字。 你不打算勾選嗎? ?
2021 11/11 10:43
84785021
2021 11/11 10:52
9月份就已經(jīng)把收到的全部進項發(fā)票認證完了,但是9月份的銷項不多,沒有抵扣完。這個月要報10月份增值稅,10月份沒有銷項,但是我在填附表二時就這樣彈出來
meizi老師
2021 11/11 10:56
你好;? ? ?那你就不管這個。 不想認證抵扣了? 就不 管這個? ?
84785021
2021 11/11 10:56
老師,上個月這發(fā)票認證綜合服務(wù)平臺就全部認證了
84785021
2021 11/11 11:00
我這個月雖然沒有銷項,但是不管附表二的話增值稅申報表是會出現(xiàn)上個月未抵扣的23萬嗎?這個會自動帶到本月上期留抵稅額欄嗎?
meizi老師
2021 11/11 11:05
你好;? 那你就自動留抵就行里 到時 會自動抵減銷項稅的?
84785021
2021 11/11 11:12
老師,讓9月份已經(jīng)認證,但是未抵扣完的進項稅額自動留抵,就不用再去增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里操作,直接在下面截圖點“確定”然后空報附表二就行了嗎?
84785021
2021 11/11 11:13
這個截圖
meizi老師
2021 11/11 11:13
你好 1. 是的? ?就不用了。 直接忽略這個就行了。? ??
84785021
2021 11/11 11:28
好的,謝謝樂老師!
meizi老師
2021 11/11 11:29
沒事的; 希望能幫到你? ?
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