問題已解決
在2016年12月份開出紅字發(fā)票信息表,2017年1月份報稅時,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但對方未給我家開紅字發(fā)票.在報完稅后把紅字發(fā)票信息表作廢了.轉(zhuǎn)出去的進項稅額怎么處理?
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速問速答老師,國稅報表上怎么做?因為已經(jīng)把稅額轉(zhuǎn)出去了,本期留底稅額也就減少了,我既然把紅字信息作廢了,怎么把轉(zhuǎn)出去的稅額,在國稅報表上轉(zhuǎn)回來。
2017 01/21 08:51
84784951
2017 01/21 13:24
是填寫負數(shù)嗎,然后變成增加
84784951
2017 01/21 14:45
老師,這個月我已經(jīng)在附表2,第20欄填寫正數(shù)了。那我下月報稅時,應該在哪填寫正數(shù)?
鄒老師
2017 01/20 20:16
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
鄒老師
2017 01/21 09:29
你好,在增值稅申報表進項轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出的稅額就可以了
鄒老師
2017 01/21 14:16
你好,是正數(shù)的金額
鄒老師
2017 01/21 14:46
你好,就是附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次
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