問題已解決

老師,我們這個月要延緩繳稅,請問銷售是從報稅系統(tǒng)一個月一個月的導(dǎo)出來統(tǒng)計嗎,有沒有更好的辦法

84784971| 提問時間:2021 11/09 15:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看你的增值稅申報表的就行。
2021 11/09 15:37
郭老師
2021 11/09 15:37
有一個本年累計第一行。
84784971
2021 11/09 15:38
本年累計也是從21年1月-21年9月
郭老師
2021 11/09 15:39
你好是的所屬期,是從一月份開始。
84784971
2021 11/09 15:46
老師,增值稅銷售額的延緩繳納是要這幾個數(shù)的合計嗎?他們各代表什么意思?
郭老師
2021 11/09 15:52
這個是一般計稅的,第二個是簡易計稅的,第三個是出口。
84784971
2021 11/09 15:53
就是所有銷售額這三個相加?
郭老師
2021 11/09 15:55
對的是的是這么做的,是這么理解的。
84784971
2021 11/09 16:04
老師,如何確定我們公司是適用哪種政策1、增值稅差額政策 2、兼營建筑服務(wù) 3、兼營產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)
84784971
2021 11/09 16:05
上面寫錯了,此為準:我們是制造業(yè)一般納稅人,如何確定我們公司是適用哪種政策1、不適用增值稅差額政策 2、兼營建筑服務(wù) 3、兼營產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)
郭老師
2021 11/09 16:06
你好,你們自己加工生產(chǎn)然后銷售嗎?還有提供安裝嗎?
84784971
2021 11/09 16:07
自己生產(chǎn)銷售,沒有安裝
郭老師
2021 11/09 16:09
你好,那就是一般計稅的,沒有差額計稅,也沒有建筑服務(wù),就是生產(chǎn)企業(yè)。
84784971
2021 11/09 16:13
我是不是應(yīng)該選1、不適用增值稅差額政策
郭老師
2021 11/09 16:13
好,對的是的,不適用差額計稅。
84784971
2021 11/09 16:32
老師,我想問下我們是按季度申報所得稅,那我們這次稅費要怎么確定?第四季度稅費申報還沒到
郭老師
2021 11/09 16:34
你只需要算一到九月份的就可以了。
84784971
2021 11/09 16:34
我們按季申報所得稅,本次緩繳稅費政策如要享受應(yīng)怎么操作?
郭老師
2021 11/09 16:38
所得稅的在12月份里面再延期就可以的,你現(xiàn)在只需要延期增值稅,附加稅
84784971
2021 11/09 16:39
那我們印花稅按月申報,也會提示緩繳嗎
郭老師
2021 11/09 16:41
企業(yè)所得稅、個人所得稅(代扣代繳除外)、國內(nèi)增值稅、國內(nèi)消費稅及附征的城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加,不包括向稅務(wù)機關(guān)申請代開發(fā)票時繳納的稅費。
郭老師
2021 11/09 16:41
這里面沒有印花稅的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~