問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,2019年1月,開始自行研發(fā)一項非專利技術(shù),截至2019年5月31日,支付外單位協(xié)作費14萬元,增值稅1.82萬元,領(lǐng)用原材料成本26萬元,經(jīng)測試,該項研發(fā)活動已完成研究階段。 增值稅應(yīng)該怎么處理?

84784989| 提問時間:2021 11/09 15:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,增值稅是專票可以抵扣的
2021 11/09 15:22
84784989
2021 11/09 15:24
有增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
暖暖老師
2021 11/09 15:25
借研發(fā)支出-資本化支出40 應(yīng)交稅費進項稅額1.82 貸銀行存款15.82 原材料26
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~