問題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年1月,開始自行研發(fā)一項非專利技術(shù),截至2019年5月31日,支付外單位協(xié)作費14萬元,增值稅1.82萬元,領(lǐng)用原材料成本26萬元,經(jīng)測試,該項研發(fā)活動已完成研究階段。 增值稅應(yīng)該怎么處理?
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速問速答你好,增值稅是專票可以抵扣的
2021 11/09 15:22
84784989
2021 11/09 15:24
有增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
暖暖老師
2021 11/09 15:25
借研發(fā)支出-資本化支出40
應(yīng)交稅費進項稅額1.82
貸銀行存款15.82
原材料26
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