問(wèn)題已解決
您好 老師 公司給對(duì)方付款10萬(wàn) 對(duì)方給開(kāi)回來(lái)發(fā)票110萬(wàn) 這個(gè)怎么做分錄呢
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速問(wèn)速答你好 差額是什么原因呢?
2021 11/09 10:00
84785029
2021 11/09 10:04
老師 差額是之前也付款給對(duì)方 但是對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)回來(lái)票?
玲老師
2021 11/09 10:07
你好。按發(fā)票正常入賬就可以了
您好,按發(fā)票正常入賬就可以了。
玲老師
2021 11/09 10:07
然后把原來(lái)付款的科目沖掉。
84785029
2021 11/09 10:08
老師 借 在建工程20萬(wàn)?
貸 銀行存款 10萬(wàn)
? ? ?應(yīng)付賬款10萬(wàn) 這樣對(duì)么
84785029
2021 11/09 10:09
老師 發(fā)票正常入賬是怎么做分錄呢
玲老師
2021 11/09 10:12
借成本費(fèi)用,科目
貸銀行存款
預(yù)付賬款。
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