問(wèn)題已解決

您好 老師 公司給對(duì)方付款10萬(wàn) 對(duì)方給開(kāi)回來(lái)發(fā)票110萬(wàn) 這個(gè)怎么做分錄呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/09 09:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 差額是什么原因呢?
2021 11/09 10:00
84785029
2021 11/09 10:04
老師 差額是之前也付款給對(duì)方 但是對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)回來(lái)票?
玲老師
2021 11/09 10:07
你好。按發(fā)票正常入賬就可以了 您好,按發(fā)票正常入賬就可以了。
玲老師
2021 11/09 10:07
然后把原來(lái)付款的科目沖掉。
84785029
2021 11/09 10:08
老師 借 在建工程20萬(wàn)? 貸 銀行存款 10萬(wàn) ? ? ?應(yīng)付賬款10萬(wàn) 這樣對(duì)么
84785029
2021 11/09 10:09
老師 發(fā)票正常入賬是怎么做分錄呢
玲老師
2021 11/09 10:12
借成本費(fèi)用,科目 貸銀行存款 預(yù)付賬款。
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