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為什么業(yè)務(wù)4的會計分錄中增值稅銷項稅額是22000元而不是18000元?

84785010| 提問時間:2021 11/08 22:25
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好,這道題老師認為解析是錯誤的,(四)一般納稅人出租營改增后取得的房產(chǎn),一般計稅: 1. 預繳稅款=含稅銷售額/(1+9%)*3% 2.申報應(yīng)納稅款=含稅銷售額/(1+9%)*9%-進項稅-預繳 所以總共需要繳納的增值稅就是18000不是22000
2021 11/08 22:40
84785010
2021 11/09 09:40
這個題是絕密押題里的,希望老師能修改一下,因為這個題,后面整個題目的答案都出錯了
悠然老師01
2021 11/09 09:44
我會反饋給相關(guān)的老師的,感謝你的提醒
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