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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,增值稅科目期末余額,進(jìn)項(xiàng)稅0,銷項(xiàng)稅額貸方14862.38,未交增值稅借方余額57636.04,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做呢?
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速問速答同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2021 11/08 10:16
84785045
2021 11/08 10:17
老師后面金額都是14862.38 對(duì)吧?
立紅老師
2021 11/08 10:26
同學(xué)你好
老師后面金額都是14862.38 對(duì)吧?——對(duì)的;
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