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比如財(cái)產(chǎn)租賃8-10月的印花稅122790為計(jì)稅金額!那么我的增值稅申報(bào)也是填122790÷(1+5)為計(jì)稅金額嗎?

84784996| 提問時(shí)間:2021 11/08 08:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,122790是含稅租金收入? 你單位是小規(guī)模納稅人?
2021 11/08 08:24
84784996
2021 11/08 08:33
小規(guī)模!含稅收入
鄒老師
2021 11/08 08:33
你好,小規(guī)模納稅人,含稅收入122790,增值稅申報(bào)表的不含稅收入就是?122790/1.05
84784996
2021 11/08 08:38
申報(bào)印花稅和增值稅,兩者之間計(jì)稅金額是一致的嗎?
84784996
2021 11/08 08:40
印花稅是按次報(bào)!當(dāng)月的報(bào)上個(gè)月的!
鄒老師
2021 11/08 09:00
你好,印花稅和增值稅,兩者之間計(jì)稅金額是不同的。 印花稅按含稅租金申報(bào),增值稅按不含稅租金收入申報(bào)?
84784996
2021 11/08 09:12
好的!比如說我的1-3月租金收入82萬!那么印花稅就82萬來計(jì)稅,增值稅就82萬÷1.05來計(jì)稅,這樣就要交增值稅!那么我可以把82萬分兩個(gè)季度來報(bào)增值稅嗎?
鄒老師
2021 11/08 09:13
你好,根據(jù)你的描述(1-3月租金收入82萬),是不可以把82萬分兩個(gè)季度來報(bào)增值稅的
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