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外貿企業(yè)申報出口退稅業(yè)務,有報關單,有收匯,但是進項的增值稅發(fā)票的產品型號不對,可以申報免稅嗎?具體申報免稅有什么要求,

84784954| 提問時間:2021 11/05 15:33
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微笑軒軒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
如果開進來的發(fā)票是專票,是可以申請面稅申報的
2021 11/05 15:35
微笑軒軒老師
2021 11/05 15:35
申報免稅是要有對應的進項發(fā)票
微笑軒軒老師
2021 11/05 15:35
如果開進來的進項發(fā)票是專票,要進項轉出
84784954
2021 11/05 15:37
有發(fā)票的話就直接申報退稅了,我看政策,單證不齊的可以申報免稅,具體這個單證不齊是要指的什么不齊
微笑軒軒老師
2021 11/05 15:40
您這種其實可以申報退稅,也可以申報免稅。我實操中遇到過,型號開的不一致,其實可以寫個情況說明,退稅款覺得沒問題 ,是可以給您退稅處理的。如果退稅科比較嚴格,可以按到免稅處理,直接申報就行
微笑軒軒老師
2021 11/05 15:40
對于不能取得進項發(fā)票 就是屬于單證不齊的情形,是不能申報免稅
84784954
2021 11/05 15:42
做免稅,也要在系統(tǒng)里申報是嗎?
微笑軒軒老師
2021 11/05 15:43
是的,出口開0稅率的普票 ,如果收到的進項發(fā)票是專票,做進項轉出。增值稅主表直接申報免稅,和平時您申報是一樣的
84784954
2021 11/05 15:49
好的,謝謝
微笑軒軒老師
2021 11/05 15:49
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